铜川市王益区招商局2018年预算公开

来源:招商局 作者: 发布时间:2018-02-13 11:19 阅读: 打印 保存 收藏

一、部门概况

(一)部门基本情况

根据铜王政办发(2014)24号文件要求,铜川市王益区招商局为区政府直属事业单位,内部机构内设三个招商业务科室,经费实行国库集中支付方式,现有编制10个,在职人员9名。

(二)部门主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市、区政府有关招商引资工作的方针政策;研究拟定全区招商引资的发展规划、年度计划,指导和协调全区招商引资的组织实施工作。

2、策划重大招商引资活动,组织全区性招商引资洽谈会,协调解决有关重要问题。

3、负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作,组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

4、建立健全全区招商引资项目库,协调指导各镇办、各部门子项目库工作,督促指导全区项目前期工作。对外推介招商引资项目,提供投资资讯服务。负责全区招商网络建设。

5、负责全区招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各镇办和各部门招商引资工作进展情况;及时掌握各镇办、各部门、工业园区组团参与赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据,开展调查研究。

6、负责为前来我区洽谈,投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务,引导办理投资项目手续,受理投资客商的有关投诉。

7、负责拟定全区年度招商引资目标任务及分解方案,制定完善相关的奖惩办法,牵头组织实施对各镇办、各部门招商引资工作进行年终考核。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度工作任务

1、精心组织好“丝博会”、“厦投会”、“农高会”、“陕粤港澳经济活动周”等重大招商引资活动的前期筹备、产品征集、客商邀请、宣传推介、合同、协议签署等各个环节工作。确保全年引进招商项目30个以上,全年实际利用市外资金30亿元以上,其中亿元以上的项目不少于10个。

2、围绕中、省、市“十三五”规划布局,结合我区主导产业发展、基础设施建设实际,策划包装一批市场前景广阔、带动转型作用强的大项目、好项目,以好项目招引好客商,确保项目库在库项目总数滚动保持在60个以上,达到可研程度的项目不少于25个。

3、紧盯长三角、珠三角、京津冀、大西安等国内发达地区,充分发挥大西安一小时经济圈区位优势,结合各招商工作队月度外出计划,及时组建招商小分队赴外地开展招商活动。

4、依托现有工业园区,积极与有关国企、省企以及民营经济集团对接,着力推进产业融入。

5、依托姜女故里和“千年瓷都”的文化底蕴,借助日常招商对接活动,重点推进耀瓷文化产业园和“姜女故里 秦人村落”景区宣传,扩大王益影响力。

6、持续加强《王益区全民招商鼓励奖励办法(暂行)》的宣传,调动全社会参与招商的积极性,营造“人人促招商”的社会氛围。

7、严格执行重点招商信息跟踪洽谈交接机制,广泛调动全区各部门参与到招商工作中。

三、部门预算收支说明

(一)机关收支预算情况

2018年招商局机关一般预算财政拨款收入149万元。

2018年招商局机关支出预算149万元,其中:基本支出99万元,包括工资福利支出88.39万元,对个人和家庭的补助支出1.87万元,商品服务支出(日常公用经费)8.74万元。2018年支出预算较上年增加53.44万元,原因是增加专项经费用于招商引资活动开展)。项目支出50万元(主要用于招商引资工作)。

(二)下属单位收支预算情况

无下属部门

(三)“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平,具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出0万元与上年持平。主要原因:严格执行出国管理有关规定;公务接待费预算0.5万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,与上年持平。主要原因是严格执行接待办法,根据全年工作安排,正常开展接待;公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,主要用于公务车辆的购置,与上年持平。主要原因无购车需要;公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年持平。主要原因:无公车。

会议费0万元,主要用于各类会议支出,与上年持平。主要原因是严格控制会议活动。

培训费0万元,主要用于单位员工日常培训,与上年持平。主要原因是无培训计划。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费8.74万,其中办公费0.2万元、差旅费0.3万元、其他交通费7.74万元,因人员变动,较上年正常增减。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开,今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

五、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。

六、名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆

购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关支出预算:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






网络编辑:孔纯纯
信息审核:范万军