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一、铜川市王益区七一路街道办事处部门概况
1、部门主要职责
铜川市王益区七一路街道办事处主要承担(1)执行区政府的决议、决定、命令和指示,贯彻落实街道党委会议决议,决定事项,并依据国家政策、法律、法令和上级的决定、指示,制定本地区发展规划和实施方案。(2)制定街道经济、市容管理、计划生育、民政、信访、政法、司法、财政、税收、文化、教育、体育、科技、卫生、审计、监察等工作,负责人大和政协的联络,负责辖区内的防汛防滑工作。(3)加强社区建设。健全组织机构和各项管理制度,配好社区班子,不断拓展社区服务范围,逐步完善社区服务功能,促进社区两个文明建设全面发展。(4)按照干部管理权限推荐、选拔、调配和考核奖惩办事处机关工作人员及基层干部。(5)承办区政府交办的其他工作。
2015年主要工作任务包括完成:计生创优质、市容上档次、治安无忧虑、群众得实惠等工作,全力抓好辖区和谐稳定、突出做好社区建设和社会化管理创新、全面完成年度“四创”工作任务、创建动态计划生育跟踪服务体系等,全力推动我办各项工作再上新台阶。
2、决算单位构成
(一)、行政单位 1 个:分别是七一街道办事处。
(二)、事业单位 6个:分别是七一公用事业服务站、七一经济综合服务站、七一社会保障服务站、七一大同路社区社会保障工作站、七一建乐社区社会保障工作站、七一云梦堤社区社会保障工作站。
3、2015年主要工作完成情况
(1)、落实国家政策,推动社保工作和谐发展。城镇居民人均可支配收入增长达到11.5%以上;就业再就业工作,城镇新增就业人数544人,目标任务为500人,完成全年目标任务的108%,城镇下岗失业人员再就业381人,目标任务为300人,完成全年目标任务的127%;城乡居民养老保险新参保55人,收缴保费6.07万元,补费36人,收缴保费3.3万元,累计收缴保费43.71万元;城镇居民医疗保险累计参保13450人,新参保907人,参保率达到96.6% ,目标任务为96.5%。(2)、建立健全动态服务体系,全面提升计生工作水平。全员人口数据库录入达到100%,信息完整率、准确率、变更及时率达到99%;全面完成国家免费孕前优生健康检查及计生家庭保险工作,共发动 140对280人参加国家免费孕前优生健康检查,完成全年总任务量的107%,动员参加计划生育保险家庭 2920户。(3)、关注民生,实事求是开展民政工作。一是扎实做好老龄工作,更新辖区老年人信息4927人,对新录入老龄信息管理系统的183人进行了审批,为2897名老年人发放生活补助113.43万元,申报2016年70周岁以上老年人补贴2979人。二是积极开展助残工作,对辖区1008名持证残疾人进行了专项调查,同时认真创建残疾人基层组织。三是加强低保规范化管理,对1257户3504人低保对象进行复审排查,清理56户198人,减员71人,共计发放低保金额1300余万元。四是强化民生保障,开通“救急难”绿色通道,为困难群众提供生活保障,共救助各类困难群众395人、发放资金13.18万元。五是抓好救灾救济工作,共计救助受灾人员113户349人,发放救灾款4.52万元,医疗救助263人次56.1万元。(4)、打造示范亮点,营造宜居环境。打造亮点小区6个,并对弃管小区进行了集中整治;先后签订再生资源回收屋协议5个,已建成3座并投入使用;(5)、因地制宜,积极开展创文工作,设立文化墙、文化长廊16处,打造文明街一条街3处,大型公益宣传牌10块,张贴铜川精神、核心价值观、文明提示标语牌1000余块,诚信经营牌600余块。
二、2015年度部门决算表
(附表)不用填
三、部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计440.53万元。包括:财政拨款收入440.53万元;
2、支出总计440.53万元。包括:
(1)基本支出387.13万元,其中:工资福利支出276.02万元;商品和服务支出95.52万元;对个人和家庭的补助15.59万元。
(2)项目支出53.4万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计440.53万元。包括:基本支出 387.13万元,项目支出53.4万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
2010301行政运行163.60万元,2010308信访事务6万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出43万元,2012399其他民族事务支出4.09万元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3万元,2019999其他一般公共服务支出10万元,2070109群众文化10.71万元,2080104综合业务管理52.95万元,2080208基层政权和社区建设104.16万元,2100716计划生育机构23.08万元,2120101行政运行19.94万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.45万元,总额比上年减少4.15万元,主要是由于公务用车运行维护费及公务接待费下降。其中,因公出国(境)费用0 万元,公务用车购置及运行维护费3.64万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车维护费3.64万元),公务接待费1.81万元。
1、因公出国(境)费用0万元, 因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2、公务用车购置及运行维护费3.64万元,公务用车1辆,主要用于公务用车保险费、加油费、过路费及维修费等支出。
3、公务接待费1.81万元,主要用于公务接待费;接待批次42批次,570人次。